Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA DE CONTABILIDADE, COMPRAS, FROTAS, FOLHA DE PAGAMENTO, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000135 03/12/2018 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000136 03/12/2018 R$ 600,00
Valor refere-se ao subsidio dos vereadores e presidente relativo ao mês corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000137 03/12/2018 R$ 28.524,64
Valor refere-se ao subsidio dos vereadores e presidente relativo ao mês corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000138 03/12/2018 R$ 3.565,58
Valor refere-se a contribuição patronal previdenciaria do municipio relativo ao mes corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000139 03/12/2018 R$ 6.578,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PRESIDENTE, VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000140 03/12/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PRESIDENTE, VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000141 03/12/2018 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000142 03/12/2018 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000143 03/12/2018 R$ 1.050,00
Valor refere-se a contribuição patronal previdenciaria do municipio relativo ao décimo terceiro salário, conforme Folha de Pagamento. 2000144 03/12/2018 R$ 559,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 2º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E DA CARTA CONVITE Nº 001/2018 NO JORNAL MINAS GERAIS. 2000145 03/12/2018 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO. 2000146 03/12/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000147 03/12/2018 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DO INSS DOS AUTÔNOMOS QUE PRESTAM SERVIÇO À ESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. 2000148 03/12/2018 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DO INSS RELATIVO À RESCISÃO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. 2000149 03/12/2018 R$ 559,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIAPL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2017. 2000150 03/12/2018 R$ 0,04