Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 TONER SAMSUNG 104 MLT-D1045 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000204 03/07/2023 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000205 03/07/2023 R$ 2.559,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000206 03/07/2023 R$ 609,30
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000207 03/07/2023 R$ 293,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO DE VEREADORES COM MOLDURA EM MADEIRA TRATADA, ESTILO BARROCO COM BRASÃO DA REPUBLICA E PLACA INTERNA 85X56CM. 2000208 03/07/2023 R$ 2.450,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUAÇUI. 2000209 03/07/2023 R$ 361,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000212 07/07/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000213 07/07/2023 R$ 200,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000214 10/07/2023 R$ 450,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT TCL HW 24K 220V/1 F(AR CONDICIONADO) DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000215 10/07/2023 R$ 3.503,93
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 36,30MT FORRO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000216 17/07/2023 R$ 2.150,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACA RVW2G25 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000217 17/07/2023 R$ 109,75
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR MOTUL 0W20 E FITROS DE AR E OLEO, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000218 17/07/2023 R$ 371,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000219 24/07/2023 R$ 200,00
REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A DEPUTADA FEDERAL ROSANGELA REIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000220 24/07/2023 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000225 29/07/2023 R$ 36.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000226 29/07/2023 R$ 4.512,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000227 29/07/2023 R$ 2.905,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000228 29/07/2023 R$ 6.392,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000229 29/07/2023 R$ 10.231,64