Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Profissionais de Contabilidade na organização e execução de serviços de contabilidade em geral. |
2000060 |
01/03/2024 |
R$ 49.682,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000061 |
01/03/2024 |
R$ 4.842,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000062 |
08/03/2024 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000069 |
01/03/2024 |
R$ 525,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000070 |
01/03/2024 |
R$ 37.439,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000071 |
01/03/2024 |
R$ 4.679,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000072 |
01/03/2024 |
R$ 5.075,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000073 |
01/03/2024 |
R$ 6.629,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000074 |
01/03/2024 |
R$ 4.844,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000075 |
01/03/2024 |
R$ 11.880,00 |
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REFERE SE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO PRATICO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. |
2000085 |
01/03/2024 |
R$ 1.418,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000086 |
01/03/2024 |
R$ 1.326,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000090 |
01/03/2024 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000093 |
01/03/2024 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000097 |
12/03/2024 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000098 |
15/03/2024 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO VEREADORES AO DESTINO EM QUESTÃO. |
2000099 |
15/03/2024 |
R$ 250,00 |
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REFERE SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
2000100 |
18/03/2024 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000101 |
18/03/2024 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000103 |
18/03/2024 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE ,CONDUZINDO PARTE DO CORPO LEGISLATIVO ATÉ O DESTINO EM QUESTÃO. |
2000110 |
22/03/2024 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000111 |
25/03/2024 |
R$ 150,00 |
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