Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Profissionais de Contabilidade na organização e execução de serviços de contabilidade em geral. 2000060 01/03/2024 R$ 49.682,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000061 01/03/2024 R$ 4.842,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000062 08/03/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000069 01/03/2024 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000070 01/03/2024 R$ 37.439,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000071 01/03/2024 R$ 4.679,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000072 01/03/2024 R$ 5.075,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000073 01/03/2024 R$ 6.629,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000074 01/03/2024 R$ 4.844,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 2000075 01/03/2024 R$ 11.880,00
REFERE SE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO PRATICO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. 2000085 01/03/2024 R$ 1.418,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000086 01/03/2024 R$ 1.326,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000090 01/03/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000093 01/03/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000097 12/03/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000098 15/03/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO VEREADORES AO DESTINO EM QUESTÃO. 2000099 15/03/2024 R$ 250,00
REFERE SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL. 2000100 18/03/2024 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000101 18/03/2024 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000103 18/03/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE ,CONDUZINDO PARTE DO CORPO LEGISLATIVO ATÉ O DESTINO EM QUESTÃO. 2000110 22/03/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000111 25/03/2024 R$ 150,00